为强化财务集中核算管理,提升会计基础工作质量,近日,综合处按计划开展月度财务稽核专项检查,聚焦预算执行、会计核算、报销附件三大核心环节,通过“查问题、促整改、强管理”,为规范全局财务管理工作筑牢防线。
本次检查坚持严标准、全覆盖,重点核查三方面内容:一是预算执行规范性,核对项目经费使用进度及“三公”经费管控情况;二是会计核算准确性,逐笔校验凭证与账务勾稽关系,排查跨期确认、科目串用等问题;三是报销附件完整性,对照制度检查差旅费、会议费等报销材料的审批及支撑依据是否齐全。对检查发现的问题,当场反馈责任单位,明确整改时限与标准,建立“一单位一档案”跟踪督促落实。
稽核不仅是“挑问题”,更是“促提升”。下一步,综合处将按照局总体工作部署强化结果运用,加强财务队伍建设,通过业务培训、案例研讨提升专业能力,持续深化财务集中核算管理效能。